请问一般纳税人辅导期25年3月取得的进项票,在电子 问
你好,你是在几月进行勾选的? 答
请问老师,2024年社保费已缴纳,但未计提应该怎样处 问
去年做的借:管理费用 社保 贷:银行存款 为什么还要贷银行存款 答
老师,那我25年第1季度累计利润总额超300万了,按25% 问
两个季度相加除2,这样算吗 答
老师我想请问下小规模做账,应交税费-应交增值税 问
是,直接结转到营业外支出去 答
老师您好!请问政策补贴收入需要缴纳企业所得税吗 问
老师您好!这个蔬菜大棚折旧几年?采用的是水泥和少量的钢筋搭建的 答

有一笔经济业务,当时发生的时候是员工先垫支的钱,之后回来核销他的借支,我当时借方入的是成本(因为确实也是属于项目的成本),贷方入的是核销那个人的借支;当时的分录 借:主营业务成本 贷:其他应收款-个人然后现在对方把钱退回我公账,要怎么做才能体现银行收了钱,成本要减少,应向个人收的钱要增加呢
答: 你好 垫付的时候 借方其他应收款 贷方银行或者现金 核销应该是拿发票来报 借方成本 银行 贷方其他应收款
公司为办理《网络文化经营许可证》,2017年11月和12月向北京**文化发展有限公司共付款13万,2018年1月收到普票13万,开票内容是“技术咨询服务”,原会计11月做分录 借:主营业务成本-其他,贷:银行存款,12月做分录 借:其他应收款-北京**文化发展有限公司,贷:银行存款,有什么错误吗?现在收到发票再如何做(改正)分录?
答: 你好,是有错误的,12月份调整分录应当是 借;其他应收款 贷;主营业务成本 收到发票 借;相关科目 贷;其他应收款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问,人家给我们开了2000发票,我们做账是 借:主营业务成本2000 贷:其他应收款2000,后来我们只给人家1000,我们做分录是 其他应收款1000 贷:银行存款1000
答: 剩下那一千有可能之前给过(拿票冲的),现在不知道怎么把剩下的1000搞平掉

