请教一个问题,我这个月底退税勾选的进项票,下个月申报期内进行了出口退税申报,并且退税款在下个月申报期结束之前已经退到账上。那我退税勾选的发票还需要填在附表二的待抵扣进项税额里面吗?
小鱼儿
于2021-06-23 15:32 发布 1251次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-06-23 15:37
你好,需要的这个应该在申报增值税的当月就得填写。
相关问题讨论

你好,需要的这个应该在申报增值税的当月就得填写。
2021-06-23 15:37:11

你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25

您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32

你好
借:应交税费-应交增值税(进项税)
贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)
2020-06-15 20:20:16

你好!借应交税费应交增值税(进项税额) 贷其他应收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
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小鱼儿 追问
2021-06-23 15:39
郭老师 解答
2021-06-23 15:41