老师,图书公司出书,自己支付印刷厂和纸厂费用,另外 问
同学,你好 那计入成本 答
老师, 请问公司从其他单位购入一款实用新型专利20 问
您好,发票名称可不体现专利名称,可以补充备注信息(如“XX专利转让费”),或要求附详细清单 2.现行税法及发票管理办法未强制要求发票名称必须注明专利具体名称。对方开具“现代服务*技术服务费”属于大类分类,符合增值税发票开具的规范(参考《商品和服务税收分类编码表》)。 答
老师,小规模纳税人,建筑设计行业,第一季开票100万(其 问
3%增值票20万, 这个是增值税专用发票的意思吗? 答
老师您好,1.法人实缴一次,我申报一次印花税还是年 问
你好,这个到第二年年初申报上一年的就可以了。 2不是,是截止到12月份的 答
你好老师,车间用的空调费2200元,计入什么科目比较 问
计入制造费用-维修费 答

我司收鑫轩公司油费,2次油费各2500,充值在同一张油卡上,A司机收5000油卡,A支付2500现金给B司机,A司机在回来的路途中加油1300,卡内余额3700,需要支付A司机1200的应付款,完整的会计分录怎么写
答: 借:应收账款-鑫轩公司5000 贷:主营业务收入5000, 借:其他应收款-A5000 贷:应收账款-鑫轩公司5000, 借:其他应收款—B2500 贷:其他应收款—A2500 借:其他应收款-A1200 贷:现金1200
老师好,我是从业学员,请问老师:如果现金贷方出现余额,我想把它转成应付款,该怎样做分录
答: 借;库存现金 贷;其他应付款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
在建账套时没有录入“现金、其他应付款、应付工资、未分配利润科目的期初余额,现在如何做会计分录?
答: 你好,可以按照明细科目做一张凭证,摘要写建账期初数录入。
请问老师应收款200元,要减去应付款100元同一家客户。请问会计分录是不是在应收上减去应付?借应收200,贷应收100,现金100
请问老师应收款200元,要减去应付款100元同一家客户。请问会计分录是不是在应收上减去应付?借应收200,贷应收100,现金100
我公司是一家餐厅,九月一位客户吃饭后没给钱我们,我们挂的应收帐款2347元,十月客户结帐时用一张优惠券抵232元,现金付款2115元,请问如何写会计分录?
请教个问题,我单位往来账,只设置了应付账款,现在应付账款借方有余额,对方把多出的1万转作保证金,我应该怎么做会计分录,感觉比较绕
老师,建账时,由于借贷不平衡,我直接把三月未付的10万元教玩具放在应付账款栏期初余额里面,就平了,这笔付出去时要怎么做会计分录?

