7月:开票收入1000,销项税额200,无票收入(未开票)2000,销项300,无进项,做外账,只要把开票发票收入做进去即可,我现在做内账都需要做进去是吧? 然后8月公账银行上扣款税额200,这是外账上的税额(已开发票部分),可我内账怎么做,未开发票部分的税额300,我内账怎么做
陆
于2021-07-28 14:54 发布 938次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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内帐上按含税金额确认收入就可以,实际缴纳的税金计入税金及附加就好
2021-07-28 15:02:21
内账可以不用做,你直接选择价税合计做交纳的增值税,你可以做管理费用里面。
2020-09-26 16:16:57
同学你好,销项税额都是要在发生当期结转到应交税金-未交增值税的。
2024-04-12 13:53:53
你好,内账不需要做销项税额处理
2021-07-20 16:32:25
你好 差额的原因是什么的
2023-01-13 10:43:45
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