老师好,请问本期有跨区域涉税预缴,增值税部分有表四“税额抵减情况表”抵减了,但是附加税部分要在哪里抵减掉?是不是在表五中“本期已缴税(费)额”列填写已预缴的费用数据?
sanny
于2021-08-12 15:59 发布 1176次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-08-12 16:10
你好对的是的,是这么说的,如果你填写预缴的话,你提之前的那个一般计税的增值税那里,你需要填写的是销项减去进项不能减减去抵扣之后的。
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你好对的是的,是这么说的,如果你填写预缴的话,你提之前的那个一般计税的增值税那里,你需要填写的是销项减去进项不能减减去抵扣之后的。
2021-08-12 16:10:00
你们有没有进项税额转出,没有不填
2022-03-14 09:47:41
同学你好
这个可以的
2022-05-24 14:01:39
你好,你预交的2000,是增值税的吗?
2021-08-12 16:24:38
同学你好
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
2022-06-12 18:08:35
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