送心意

森林老师

职称中级会计师

2021-08-13 15:23

总的来讲你的增值税是2.1万
借管理费用-招待费0.1,贷应交税费-应交增值税(进项转出)0.1
借银行等,贷主营业务收入,贷应交税费—应交增值税(销项)2

11876948484884 追问

2021-08-13 15:27

账上这样做的
9月这个金额包含了进项税额转出金额
这样做对吗

森林老师 解答

2021-08-13 15:29

同学,你好,这个做的对的。

11876948484884 追问

2021-08-13 16:25

老师,那7月份已经转出到未交增值税了,9月在转出的话会不会重复了呢

森林老师 解答

2021-08-13 16:27

同学,你好,这个不会的,

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你好 是的 不过结转的时候 是借 应交税费 应交增值税 进项转出 贷 应交税费 应交增值税 转出未交增值税
2019-05-05 16:32:00
您好 可以直接这样写分录 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
您好,收到专用发票时借管理费用,应交税费应交增值税,进项税额贷,银行存款等做进项转出时,借管理费用贷进项转出,
2020-08-03 10:03:06
您好 前面招待费的已入账这样写分录正确的 个人消费的不入账的专票可以做勾选不抵扣操作不需要写分录
2020-01-06 18:37:56
分录对的 结转到转出未交增值税里面 借进项转出贷转出未交增值税
2019-05-29 16:31:30
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