- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-11-15 09:24
如果上年已做含税收入,则调整以年度损益
借:调整以年度损益
贷:应交税费--应交增值税(销项税额)
借:利润分配--未分配利润
贷:调整以年度损益
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贷:应交税费--应交增值税(销项税额)
借:利润分配--未分配利润
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2019-11-15 09:24:33
同学你好,把9月份计提增值税的分录冲了,在10月份按正确的重新计提。
2016-12-20 20:41:23
你好 多缴纳的0.01计入营业外支出就可以了。
2020-05-18 12:09:19
你好,0.01的差额可以计入营业外支出,
2020-05-18 21:48:24
您好,可以红字冲回分录
2021-12-08 13:59:40
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CM 追问
2019-11-15 09:33
朴老师 解答
2019-11-15 09:48