老师,我公司要注销,这个公司之前是收购过来时账上就有挂账应收账款,和应付账款-暂估,还有其他应付款,都有数据,现在要注销了,该怎么把这些数字清零呀
璐璐
于2021-09-01 13:26 发布 1175次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,不涉及利损益的科目可以直接对冲
2021-03-26 13:06:55
你好,可以把所有的余额结转到一个科目里核算,做一张调整凭证就可以。
2020-07-15 14:15:53
销售和采购的业务是用应收和应付业务核算的
2019-11-21 15:52:49
您好。不用的,以后发生了付款或者收款再冲销。期末损益类科目需要结转。
2019-07-11 16:43:07
应收账款都是已经开出发票,交过税的,其实已经不可能通过银行收款了,只能做现金收入……
2017-07-25 09:19:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息