支付福利费如何做分录(平时聚餐或者买水果给员工,金额大概1000元左右)? 分录是借:管理费用-福利费 ,贷:库存现金; 还是借:管理费用-福利费,贷:应付薪资-福利费,再借:应付薪资-福利费,贷:库存现金?
崔新春
于2016-12-28 09:25 发布 1501次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-28 09:30
那我发票放在计提的那个凭证,还是放在后面支付的那个凭证后面?
相关问题讨论
你好,是什么性质福利呢
2019-01-15 17:07:47
你好
借:管理费用-福利费,贷:应付薪资-福利费,再借:应付薪资-福利费,贷:库存现金
2016-12-28 09:26:19
你好,借:管理费用 贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬 贷:库存现金
并入工资薪金申报
2021-07-12 22:40:05
这个发票的抬头是哪个公司,就是在哪个公司入费用账。
2017-10-31 16:47:25
你好 按照现在会计准则规定 是需要走一下应付职工薪酬-福利费的
这样可以更好核算企业福利情况 税局汇算清缴检查等也更方便
2022-01-06 11:47:50
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2016-12-28 09:26
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