老师结算税金的时候,借应交税费_应交增值税转出未交增值税,贷应交税费,未交增值税。缴纳的时候是借应交税费_未交增值税,贷银行存款。这时借方的转出未交增值税余额该怎么处理?没有科目去结转的呀,怎么把它变为0呢?是要月底结转还是年末呢?
欢呼的蜡烛
于2021-09-14 14:47 发布 745次浏览
- 送心意
Helen老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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