老师结算税金的时候,借应交税费_应交增值税转出未交增值税,贷应交税费,未交增值税。缴纳的时候是借应交税费_未交增值税,贷银行存款。这时借方的转出未交增值税余额该怎么处理?没有科目去结转的呀,怎么把它变为0呢?是要月底结转还是年末呢?
欢呼的蜡烛
于2021-09-14 14:47 发布 789次浏览
- 送心意
Helen老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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<p>期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 11089.47</p><p>月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
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一、“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目有余额的当月就结转到“应交税费——未交增增值税”科目。
二、是“应交税费——未交增值税”科目的余额是不停的变化
2020-03-02 16:07:37
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学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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你好,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)月末有余额
2020-05-11 09:38:15
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你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03
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