老师好! 我公司去年11月开了一张增值税专用发票 没开出来 当时作废了 但是金税盘没有上报成功 显示正常发票,会计就做了正常收入,今年冲红了这张发票,账务怎么处理?借:应收账款-100000贷:主营业务收入-91743.12贷:增值税销项税额-8256.88 老师 不牵扯其他的吧?
不一样的烟火
于2021-09-23 10:49 发布 848次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-09-23 10:53
你好,对的是的,可以这么做的。
相关问题讨论

你好,对的是的,可以这么做的。
2021-09-23 10:53:05

您好,直接价税合计计入成本或费用
2024-08-11 15:21:25

你好,你红冲之前的分录的呢,银行存款余额对不上,这个是怎么回事呢?
2024-01-11 19:52:12

你好,同学,原分录红字
2024-01-11 16:59:26

你好,都是主营主营业务收入+其他业务收入
2018-05-10 21:05:41
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不一样的烟火 追问
2021-09-23 10:57
郭老师 解答
2021-09-23 11:00