老师,请问上月开了发票,这个月作废发票,上月的分录:借:银存18000,贷:主营业务收入17821.78,应交增值税178.22,这个月发票作废,怎么做分录?
渲文
于2024-01-11 16:58 发布 221次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2024-01-11 16:59
你好,同学,原分录红字
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你好,你红冲之前的分录的呢,银行存款余额对不上,这个是怎么回事呢?
2024-01-11 19:52:12
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你好,同学,原分录红字
2024-01-11 16:59:26
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同学你好
直接更正就可以了
原分录负数红冲然后按照正确的金额来做
2022-09-29 11:13:38
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这二种方式都是可以的
2023-10-30 11:16:41
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你好,不用做收入的分录就是了,如果做了,就冲销
2016-12-09 15:30:38
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渲文 追问
2024-01-11 18:34
venus老师 解答
2024-01-11 20:40