你好,老师,我第二季度申报未开票收入436万,按5%的税 问
你好,你去更正修改吧,你把这个400.18填写到当时的436里面,多交的税款申请退回。然后红冲的时候也红冲400.18 答
*建筑服务*机械台班费 我们建筑公司可以开这样 问
可以那样开的,没问题的 答
老师,付款单位和开票单位不一样,让对方开个委托代 问
现在只有那样处理了,不然就只有退款冲新支付 答
老师 股东垫资的款归还回去,单笔最好不超多少合适 问
你好,这个没有明确的规定,按实际来就行了。单笔的话建议不超过20。 答
老师 您好 我们有个员工生育金没到账 咨询的医 问
您好,带上以下资料去医保窗口办理就可以, 营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证原件及复印件,以证明公司的合法经营身份。 人员信息材料:提供员工的身份证原件及复印件、劳动合同原件及复印件、工资发放明细表等,用于证明员工的参保资格和劳动关系。 银行账户信息:准备公司的银行开户许可证原件及复印件、银行账户信息表等,确保医保部门能准确获取公司账户信息以进行资金拨付。 答
17年预付账款,17年入账:借:预付账款贷:银行存款。22年收到发票,怎么做分录
答: 您好,你预付的款项是啊哈?材料款?
预付货款:预付账款,贷银行存款,收到发票后的会计分录怎么做?
答: 首先,预付货款的会计分录是:借预付账款,贷银行存款。这是因为你已经支付了货款,但还没有收到货物,所以这笔款项应该记入预付账款。银行存款减少,所以贷银行存款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你和老师请问我们18年给别的公司签订了一份合同,合同价款250000当时预付了75000我们的会计做账借预付账款,贷银行存款,19年8月份的时候对方给开了135000的发票,我们支付了6万元这个分录应该怎么做呢?
答: 借,原材料,135000贷,预付账款,,135000 借,预付账款,60000,贷,银行存款60000
比如公司3月预付了下个季度的房租,发票没到,发票是5月到的,该怎么做账?3月预付房租时,借:预付账款 贷:银行存款票没到,4月要不要计提摊消,该如何写分录?5月发票到了,该如何写分录?
老师,您好,我们11月份付一笔款给厂家进货,我做的分录是:借:预付账款-XX产商 贷:银行存款 .当月我们收到货但是没有发票,发票可能要下个月才来,那么现在收到货我怎么做账呢?
老师,我们购买原辅料,第一种:钱已付,发票已到,货未到;第二种:钱已付,货已到,发票未到。这两种业务怎么做账?付款时的分录是:借:预付账款,贷:银行存款。
尹凤君 追问
2021-10-17 21:23
尹凤君 追问
2021-10-17 21:23
夏天老师 解答
2021-10-17 22:09
尹凤君 追问
2021-10-18 06:39
尹凤君 追问
2021-10-18 06:39
尹凤君 追问
2021-10-18 06:41
尹凤君 追问
2021-10-18 06:42
尹凤君 追问
2021-10-18 06:43
夏天老师 解答
2021-10-18 08:19
尹凤君 追问
2021-10-18 08:21
夏天老师 解答
2021-10-18 09:26