送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-01-24 10:00

付款做借其他应付款-房东贷银行,收到发票做借预付账款-房租 贷其他应付款-房东,按月做借管理费用 贷预付账款-房租

蝶梦 追问

2019-01-24 10:08

老师房租预交的4-6月的,5月拿到的发票,4月要不要按月进管理费

maize老师 解答

2019-01-24 10:09

需要按月做借管理费用 贷预付账款-房租

蝶梦 追问

2019-01-24 10:26

可是5月份拿到发票,4月的时候进费用怎么做

maize老师 解答

2019-01-24 10:31

收到发票做借预付账款-房租 贷其他应付款-房东

蝶梦 追问

2019-01-24 10:42

老师,4月份摊费用的时候怎么做,4月还没收到发票了

maize老师 解答

2019-01-24 10:45

待摊费用这个科目取消现在是用预付账款代替,你不是5月才收到发票吗?

蝶梦 追问

2019-01-24 10:47

是呀,5月份收到票,但是房租是4-6月的,4月份怎么做呢

maize老师 解答

2019-01-24 10:49

按月做借管理费用 贷预付账款-房租

蝶梦 追问

2019-01-24 10:53

不是收到发票的时候才进预付账款了吗?5月收到的发票,4月还在其他应付款里了,价税还没分离了,所以4月做的时候怎么做

maize老师 解答

2019-01-24 10:54

你收到发票做借预付账款贷其他应付款,是这样的,你要是可以抵扣你就写借预付 进项税额 贷其他应付款啊,4月做的是借管理费用 贷预付

上传图片  
相关问题讨论
您好,你预付的款项是啊哈?材料款?
2022-04-30 15:00:44
首先,预付货款的会计分录是:借预付账款,贷银行存款。这是因为你已经支付了货款,但还没有收到货物,所以这笔款项应该记入预付账款。银行存款减少,所以贷银行存款。
2023-07-20 19:08:05
一、发票入账 借:长期待摊费用——租赁费 贷:预付账款 二、进行摊销处理 借:管理费用——租赁费(或销售费用——租赁费) 贷:长期待摊费用——租赁费
2019-05-31 10:53:29
付款做借其他应付款-房东贷银行,收到发票做借预付账款-房租 贷其他应付款-房东,按月做借管理费用 贷预付账款-房租
2019-01-24 10:00:59
你好,借:库存商品 贷:应付账款-暂估,发票到了红字冲销这笔分录,然后根据发票做正确的。
2016-12-02 15:40:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...