送心意

宋艳萍老师

职称中级会计师,经济师

2022-01-15 12:43

你好:
借:固定资产 26
贷:预付账款 3
银行存款 21
预付账款 2

一般应付预付挂一个,这样比较好核算

如果是一般纳税人,专票,根据发票上的税额计入应交税费-应交增值税-进项税额,不含税额计入固定资产

微信用户 追问

2022-01-15 17:05

老师这样做可以吗,专票我借方走一步进项税,固定资产上未税金额

宋艳萍老师 解答

2022-01-15 17:13

分录这样做没问题的

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相关问题讨论
您好,你预付的款项是啊哈?材料款?
2022-04-30 15:00:44
首先,预付货款的会计分录是:借预付账款,贷银行存款。这是因为你已经支付了货款,但还没有收到货物,所以这笔款项应该记入预付账款。银行存款减少,所以贷银行存款。
2023-07-20 19:08:05
一、发票入账 借:长期待摊费用——租赁费 贷:预付账款 二、进行摊销处理 借:管理费用——租赁费(或销售费用——租赁费) 贷:长期待摊费用——租赁费
2019-05-31 10:53:29
付款做借其他应付款-房东贷银行,收到发票做借预付账款-房租 贷其他应付款-房东,按月做借管理费用 贷预付账款-房租
2019-01-24 10:00:59
你好,借:库存商品 贷:应付账款-暂估,发票到了红字冲销这笔分录,然后根据发票做正确的。
2016-12-02 15:40:52
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