公司购买了三台机器,(每台26万)总款项78万 签订合同付定金3万元,交机前付21万元,现在银行已支付24万。 现在先开过来一台机的发票26万过来, 怎么做账,分录怎么做 定金三万入账,借预付账款3万,贷银行存款3万, 后面怎么处理
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于2022-01-15 12:33 发布 730次浏览
- 送心意
宋艳萍老师
职称: 中级会计师,经济师
2022-01-15 12:43
你好:
借:固定资产 26
贷:预付账款 3
银行存款 21
预付账款 2
一般应付预付挂一个,这样比较好核算
如果是一般纳税人,专票,根据发票上的税额计入应交税费-应交增值税-进项税额,不含税额计入固定资产
相关问题讨论
您好,你预付的款项是啊哈?材料款?
2022-04-30 15:00:44
首先,预付货款的会计分录是:借预付账款,贷银行存款。这是因为你已经支付了货款,但还没有收到货物,所以这笔款项应该记入预付账款。银行存款减少,所以贷银行存款。
2023-07-20 19:08:05
一、发票入账
借:长期待摊费用——租赁费
贷:预付账款
二、进行摊销处理
借:管理费用——租赁费(或销售费用——租赁费)
贷:长期待摊费用——租赁费
2019-05-31 10:53:29
付款做借其他应付款-房东贷银行,收到发票做借预付账款-房租 贷其他应付款-房东,按月做借管理费用 贷预付账款-房租
2019-01-24 10:00:59
你好,借:库存商品 贷:应付账款-暂估,发票到了红字冲销这笔分录,然后根据发票做正确的。
2016-12-02 15:40:52
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2022-01-15 17:05
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2022-01-15 17:13