- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
借银行存款贷预收账款应交税费应交增值税,
按月做收入,借预收账款贷主营业务收入。
2021-10-28 16:05:43
八月份按照未开票收入确认,九月份冲销未开票收入,然后按照发票在做一次。未开票收入账务处理分录和开票的一模一样!
2018-09-25 10:53:43
您好,行的,可以的,没问题。
2017-04-11 21:09:15
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
2019-12-26 10:23:02
开发票和这个无票没有差额吧,直接把这个发票贴之前无票收入后面就可以
2019-12-09 16:41:17
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