老师,增值税科目期末余额,进项税0,销项税额贷方14862.38,未交增值税借方余额57636.04,期末结转增值税分录怎么做呢?
T ° original beauty
于2021-11-08 10:14 发布 1042次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-11-08 10:16
同学你好
借,应交税费一应增一销项
贷,应交税费一应增一转出未交增值税
借,应交税费一应增一转出未交增值税
贷,应交税费一未交增值税;
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是的。就是这样老做分录的
2021-08-16 13:01:05
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要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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可以的
2017-09-04 22:00:33
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你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
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你好 1.是借方了的话 就不在做分录 就在应交税费——应交增值税-转出未交增值税 借方放着 以后月份有税的时候抵减即可 2. 进项已经大于了销项税的情况下可以不考虑勾选了 。 主要考虑你们有税负率考核的话 适当缴纳税费
2020-03-28 12:56:52
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T ° original beauty 追问
2021-11-08 10:17
立红老师 解答
2021-11-08 10:26