送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2021-11-08 12:03

你好,是不可以抵扣,你直接价税合计入账,不用单独做进项和转出

胡筱潇 追问

2021-11-08 12:05

不用转出吗?我们总账说要转出

小云老师 解答

2021-11-08 12:06

你直接不抵扣就行了呀

胡筱潇 追问

2021-11-08 12:09

那如果做转出,我这个分录对吗?

小云老师 解答

2021-11-08 12:12

不对
借原材料
贷应交税费-进项税额转出 12581.47

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如果是增值税专用发票的话,直接做 借:固定资产 100 应交税费-进项税额 17 贷:其他应付款 117
2016-09-05 11:55:07
你好,是不可以抵扣,你直接价税合计入账,不用单独做进项和转出
2021-11-08 12:03:34
你好!单从你的题目描述上看,应该是记其他应收款科目。
2017-03-28 11:53:08
你好,因为当时挂应付运费在这个科目,所以要冲减
2017-03-28 19:18:06
其他应收款和其他应付款 一样的
2017-03-28 11:51:28
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