老师,我这个月要交1万多的税,可是这前有留底九千多的税,我还要不要再做一个分计分录啊
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于2021-12-09 16:06 发布 469次浏览
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- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-12-09 16:06
你好; 要做下结转
结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
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你好; 要做下结转
结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2021-12-09 16:06:48
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借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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你好,需要做结转销项税额,进项税额分录的
2020-07-30 14:28:00
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你好,把这个月的销项-进项 转到 未交增值税即可
2018-10-15 08:16:08
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借库存,管理费用 应交税费应交增值税进项 贷银行 借银行 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
2016-07-11 21:49:07
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