老师,公司是做咨询服务的,先收到的预付款,一年结束, 问
你好,你们单位是收款的一方还是付款的?预收账款金额不大的,业务没有发生时间不长的,这个没有关系,可以挂账。 答
维修行业的固定资产残值率是多少呢 问
维修行业的固定资产残值率,可设5% 答
老师,请问下这个库存表之前外账没有做,现在半途要 问
你好,这个你去盘点现有的数据。然后做这个盘点表,再跟账上核对,差异记录,待处理财产损益。 答
代付职工个人部分社保的金额,现金流量表填在哪个 问
你好,是:支付给职工以及为职工支付的现金 答
老师好,预缴增值税和企业所得税的会计分录怎么做? 问
你好,这个借应交税费,应交增值税。已交税金贷银行存款。 然后借,所得税费用,贷,应交税费,应交企业所得税。 借应,应交税费,应交企业所得税。贷,银行存款。 答
资产负债表上应付账款为负数,怎么调平,会计分录怎么写
答: 不用调整了,你看一下是不是提前支付给对方的,对方没有给你开发票,你把它放到预付账款里面,就可以到资产负债表里面重分类。
2.2020年至2021年甲公司发生如下经济业务:(1)2020年10月8日,甲公司向乙公司进口商品一-批,售价为10000美元,货款尚未支付,当日即期汇率为$1=¥6.31。(2)2020年12月31日的即期汇率为$1=¥6.21(3)2021年3月10日,双方按照约定结清货款,当日即期汇率为$1=¥6.11要求:假设不考虑相关税费。按照两项交易观点编制以下分录:(1) 2020年12月31日,编制甲公司交易发生日汇率反映进口商品的会计分录:1(2) 2020年12月31日, 按资产负债表日汇率编制确认损益分录:(3)2021年3月10日,按交易结算日的汇率编制付款的会计分录:(4) 2021年3月10日,编制应付账款一美元户调整分录
答: 1借:应收账款 63100 贷:主营业务收入 63100 2借:财务费用1000 贷:应收账款 1000 3借:银行存款 61100 贷:应收账款 61100 4借:财务费用1000 贷:应收账款 1000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
您好,请问一下有个客户的利润要我们付100万但是应付账款里面没有这个金额,那么我要做资产负债表的时候,这个100万,我要如何做会计分录?之前的交接人只告诉我这100万利润是aA公司要收的,但是资产负债表里面没有这个金额??我要如何做会计分录?
答: 你首先搞清楚为什么要付100万利润?是货款还是分红。搞清楚业务才能处理。第二个,问前任,这部分款之前是走的哪个科目?有无可能在预收账款,其他应付款这类科目里面
淑淑淑淑女范???? 追问
2021-12-13 10:56
张壹老师 解答
2021-12-13 11:37