- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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不用调整了,你看一下是不是提前支付给对方的,对方没有给你开发票,你把它放到预付账款里面,就可以到资产负债表里面重分类。
2022-12-17 09:47:55
1借:应收账款 63100
贷:主营业务收入 63100
2借:财务费用1000
贷:应收账款 1000
3借:银行存款 61100
贷:应收账款 61100
4借:财务费用1000
贷:应收账款 1000
2021-12-13 09:23:21
给对方的款项是含税金的 应付账款含税额部分
2020-05-22 12:21:57
你首先搞清楚为什么要付100万利润?是货款还是分红。搞清楚业务才能处理。第二个,问前任,这部分款之前是走的哪个科目?有无可能在预收账款,其他应付款这类科目里面
2020-03-14 21:47:24
你哈
借应付账款
贷银行存款
2022-10-15 09:16:54
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