送心意

梓苏老师

职称初级会计师,会计师 ,税务师

2021-12-23 10:37

学员你好,平台旨在解决学员在学习和实务当中遇到的具体问题,而不是单纯地提供答案。对于整个知识或整个题目都不知道的问题,希望学员能找到相关课程或书本,先学习好相关知识,再做相关试题,且尽量做有答案和解析的试题,在做题或学习的过程中有具体问题不懂的再来提问,这样对您的学习和掌握知识才是最有效果的。期待您学习后再次提问具体疑问!

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相关问题讨论
不用调整了,你看一下是不是提前支付给对方的,对方没有给你开发票,你把它放到预付账款里面,就可以到资产负债表里面重分类。
2022-12-17 09:47:55
1借:应收账款  63100 贷:主营业务收入  63100 2借:财务费用1000 贷:应收账款    1000 3借:银行存款  61100 贷:应收账款   61100 4借:财务费用1000 贷:应收账款  1000
2021-12-13 09:23:21
给对方的款项是含税金的 应付账款含税额部分
2020-05-22 12:21:57
你首先搞清楚为什么要付100万利润?是货款还是分红。搞清楚业务才能处理。第二个,问前任,这部分款之前是走的哪个科目?有无可能在预收账款,其他应付款这类科目里面
2020-03-14 21:47:24
你哈 借应付账款 贷银行存款
2022-10-15 09:16:54
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