送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-02-25 20:24

还有公司是每月25日结账,与税务要求的自然月份的会计期间不一致。那么每个月提交给税务的报表以及报税是按哪个期间的数据取数呢?出据给税务的报表就是公司25日结账时出具的报表吗?25日结账以后,,那当月就不能再开发票了吗?是要等到次月报税清卡后才能开票了吗?我好纠结,不知以后应该怎么处理,感觉好多都理不顺了,要问的问题好多。。。。

捕风 追问

2017-02-25 20:37

还有现在因为某些原因,库房的货因为公司的原因,分为两部分,库房要进两个系统进行出入库操作,它们又有交叉,存在货物内调,从这一部分调入另一部分,所以到时做账时,这个进销存数据就有问题了,因为存在内部调拔的问题,老师,不知您明白我的意思不,这样在结转销售成本时,数据就不对了。因为是在两个系统里操作进销存,他们又存在内部调拔,从库房A区调入B区里,其实总数并没有变,但因在两个系统里,在一个系统里增加了,在另一个系统里减少了,分别出来销售成本,我如何把他们组合起来呢,说了这么多,不知老师看起来累不?

捕风 追问

2017-02-25 20:41

因为总公司都是 账至25号 至,要求一致。所以没有办法。那可不可以内账取数按公司要求,外账的话就按自然月份取数,与税务保持一致,内账外账取数时间不一致,没有什么影响吧。

王雁鸣老师 解答

2017-02-25 20:08

对于外账,这些库存商品的起初数可以不用录入,以零为起点,以后有发票的进货再入账。

王雁鸣老师 解答

2017-02-25 20:30

公司是每月25日结账,与税务要求的自然月份的会计期间不一致。那么每个月提交给税务的报表按公司的会计期间的数据取数即可。报税按自然月的数据取数即可。25日结账以后,当月可以再开发票的。也可以等到次月报税清卡后再开票的,只是年底的时候,最好财务数据结算到年底即12月31日。现在软件做账,一般企业没有每月25日结账的了,包括银行等大企业都是月底结账了,建议您也采用月底结账吧。

王雁鸣老师 解答

2017-02-25 20:45

您的意思是不是内外账的库存调拨啊?如果总公司要求一致,您就算是月底结账,总公司能看出来吗?不过您说的内账25日,外账月底也是可以的。

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相关问题讨论
对于外账,这些库存商品的起初数可以不用录入,以零为起点,以后有发票的进货再入账。
2017-02-25 20:08:49
你好 金额不大的话直接成本转掉,不用视同销售!
2020-06-03 11:24:33
你好。同学。 外账根据公账的流水和发票处理。 如果发票是油漆,那么你就按销售和购进处理。
2019-02-27 12:06:23
你好。同学。 老板个人转公司,是借款还是注资款。如果是借款属于其他应付,如果是注资,属于实收资本。 石块开的什么发票给你,你就做什么购进
2019-02-27 12:12:17
你好,这个商品是在二月份到的吗?如果是的话,你在四月份红冲二月份的,然后再做发票的。
2022-04-10 15:52:22
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