老师,请问下,公司和其他企业今年签合同,款也付了,但是票对方明年才给开,这样账该怎么记啊。付款时借方记预付账款,收到发票时候再冲掉预付款,计入费用。对吗?
结实的白猫
于2021-12-31 12:28 发布 592次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-12-31 12:29
您好,计入费用按权责发生制,若对方完成,是借成本费用,贷应付款暂估
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您好,计入费用按权责发生制,若对方完成,是借成本费用,贷应付款暂估
2021-12-31 12:29:20
你好
可以根据实际领用数,暂估列入费用,如果金额不大,可以拿到发票的时候,再计入费用
2019-08-17 10:53:34
您好
预付房租没有收到发票 计入预付账款
2019-04-04 15:53:43
嗯嗯 是这样处理的 如果取得专票的话 借方价税分离 用应交税费-应交增值税-进项税额的哦
2019-12-18 22:04:14
您好,是计入预付账款
2021-02-28 18:23:19
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