比如公司进设备预付了10万,设备是30万,过了几个月进项增值税发票送到,未付账款,贷预付账款51万可以吗?或者贷预付10万应付41万?
过时的项链
于2017-03-01 18:19 发布 758次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-03-01 18:28
可在实操老师讲的都挂在预付账款了,如果期末借方有余额代表公司交的钱多,如果余额在贷方表明公司欠款,所以是不是两种记账都可以?
相关问题讨论

您好,应该是贷预付10万应付41万。
2017-03-01 18:23:52

请问同学预提费用时分录是如何做的呢
2018-11-03 11:22:20

借:管理费用--租赁费 100 应交税费--应交增值税(进项税额)6 贷:预付账款 106
2017-07-10 17:56:45

对的,你可以摊销也可以一次做费用
三月份借进项贷预付
四月份,借销售费用(1个月),进项(发票税额)贷预付
2020-04-04 19:40:44

你好!没有收到发票是暂估,也是计入应付账款
2017-08-07 10:34:13
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王雁鸣老师 解答
2017-03-01 18:23
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2017-03-01 18:31