老师,将今年低价值却计入固定资产没有计提折旧的 问
你好,同学,可以写:会计科目调整(将xx号凭证固定资产科目调整为管理费用)。 答
【习题2 业务题】甲公司以一台设备和专利交换乙 问
你好需要计算做好了发给你 答
老师,我想问下,暂估的商品发票,我这个月12月开了商 问
同学,你好 这10万要在汇算清缴调增吗? 调整的 那如果成本估少了10万呢?收到发票后,红冲更正的发票,是做在收到发票的当月。直接冲减25年的成本可以吗? 多的10万,可以当作25年的成本 答
你好,毛衫的成本核算包含哪些 问
嗯你好,你们是生产企业,是吗? 答
事业单位固定资产报废处置收入开什么发票,专票普 问
你好,你们是小规模开1%的税率就行,普票和专票都可以 答
老师,预付房租费和分摊房租费分录可以这样写吗?付房租费时:借:预付账款—房租费(小王) 12000 贷:银行存款 12000摊销房租费时借:管理费用—房租费 1000 贷:预付账款—房租费(小王) 1000一个月后收到发票时:借:管理费用—房租费 -1000 贷:预付账款—房租费(小王) -1000借:管理费用—房租费 12000 贷:预付账款—房租费(小王) 12000
答: 你好 最后一个分录金额是1000 还是按月分摊
如果这个月收到上个月预交下半年房租发票,借 待摊费用 贷 预付账款。这个月摊销时,借管理费用 贷 待摊费用 对吧?那收到发票后还要在填一张报销凭证吗?还是把发票直接粘贴到上个月的凭证里?
答: 你好,直接粘贴就可以了,现在没有待摊费用科目了,那笔待摊分录不用做,直接借:管理费用 贷:预付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
前期预付房租,走了预付账款,每个月计提了管理费用,现在收到房租发票该怎么做账?
答: 发票开票日期跟你当时做预付账款的月份一致不
吴月柳 解答
2017-03-01 19:52
吴月柳 解答
2017-03-01 20:13