你好,请问A和B都是一个集团内部的公司,A从B采购货 问
若编制集团合并报表,B公司这30万利润会因抵销内部交易被冲抵,不体现在合并利润表;若不编制合并报表,仅看B公司个别报表,这30万利润不会被冲抵,正常体现在B公司利润表。 答
公司购买一辆50万的车,销方给购买方开了50万的发 问
你好,这个确实是有重复了 其实只要有其中的一份发票就可以了。 答
请问老师,公司收到个税手续费0.76元,这个款直接发 问
如果这个款直接发给财务当奖金的话,应该怎么做分录,同时还需要做什么相关的个税申报吗 答
1月已经抵扣认证了的发票 可以作废么?那要怎么入 问
对方申请了红字 我这边是可以确认的么?那么分录要怎么做? 答
您好,老师,麻烦问下公司收到个税手续费返还需要按 问
老师,这个附表三是系统自动带出来的?这个有影响没?去年好像没有这个?个税手续费不申请退费可以吗?这个钱不多事是真不少 答

老师,预付房租费和分摊房租费分录可以这样写吗?付房租费时:借:预付账款—房租费(小王) 12000 贷:银行存款 12000摊销房租费时借:管理费用—房租费 1000 贷:预付账款—房租费(小王) 1000一个月后收到发票时:借:管理费用—房租费 -1000 贷:预付账款—房租费(小王) -1000借:管理费用—房租费 12000 贷:预付账款—房租费(小王) 12000
答: 你好 最后一个分录金额是1000 还是按月分摊
老师,预付房租费和每月分摊房租费的分录可以这样写吗?付房租费时:借:预付账款—房租费(小王) 12000 贷:银行存款 12000摊销房租费时借:管理费用—房租费 1000 贷:预付账款—房租费(小王) 1000收到发票时:借:管理费用—房租费 -1000 贷:预付账款—房租费(小王) -1000借:待摊费用—房租费 12000 贷:预付账款—房租费(小王) 12000每月分摊时:借:管理费用—房租费 1000 贷:待摊费用—房租费 1000
答: 收到发票借管理费用负数贷预付负数 借管理费用贷预付 现在不用待摊费用了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
3月付房租:借:管理费用-房租 贷:预收账款 在4月要调整为:借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 怎样调整?
答: 借管理费用负数贷预收负数 借管理费用低预付
收到房租发票时(借:预付账款 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用 贷:预付账款) 那我抵扣的话(借:管理费用--房租费 应交税费 贷:银行存款)这样对吗?
如果这个月收到上个月预交下半年房租发票,借 待摊费用 贷 预付账款。这个月摊销时,借管理费用 贷 待摊费用 对吧?那收到发票后还要在填一张报销凭证吗?还是把发票直接粘贴到上个月的凭证里?


木木 追问
2017-12-30 09:48
王雁鸣老师 解答
2017-12-30 09:49