
老师不开发票的前提下,我收现金1000元,成本是800盈利是200怎么做分录
答: 你好 借银行存款1000 贷主营业务收入1000 借主营业务成本800 贷银行存款800
公司要签了一份1000万的精装修订单,计划签建筑设备安装工程合同。精装修需要的小家电等,我公司负责采购和安装,售后。进项是13%发票,给对方开9%的普票。合同这么签合适吗?对方要普票,预付款(没开发票)需要交税吗?成本如何做分录?成本票原式凭证附什么资料?
答: 你好,合适 预付款不需要交税 借主营业务成本 贷原材料等,发票、付款单、出库单等
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
酒店,满房没地方住了把客人送出去A酒店,我们给客人开发票,是专票,A酒店给我们开发票,也是专票,有的说可以直接冲减收入,有的说不能,得做进成本里,到底该怎么做分录呢?懵了
答: 同学你好 这个收到的发票做成本 开出去的是收入
我公司是销售方,有一笔是7月份的销售,但是在11月发现发票开错了,所以把7月那笔开了冲红发票,请问怎么做分录?要把成本结转出来吗?
2018年8月份暂估成本14000元,至今未取得成本发票,现专管员远要求调账,我应该如何做分录啊?我是直接修改18年8月份的账本还是19年10月份的时候做调冲分录?
2020年11月有开票有入账,但是成本发票没到,当时做账时忘记入账购商品暂估和结转销售成本了[捂脸]然后2022年12月有成本发票进来怎么做分录[捂脸]


魁梧的衬衫 追问
2022-01-07 21:49
冉老师 解答
2022-01-07 22:20