- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
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你好,借 管理费用 100000 贷 应付职工薪酬 9710 应交税费 应交个人所得税 290 发放的时候通过银行存款
2022-01-24 21:54:01
你好,这个1月份计提的是2月份的实际工资
2020-01-03 15:17:01
你好,计提,借:管理费用 贷:应付职工薪酬,发放,借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2017-07-31 17:05:18
你好 是的需要做计提处理 不可以的 按期计提到成本费用 按权责发生制来做账
2019-06-19 14:17:59
你好,补提工资就是了
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 200
2017-12-08 16:34:03
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