送心意

朴老师

职称会计师

2022-01-25 10:27

那就
借应交税费进项
借管理费用负数

谦让的鞋垫 追问

2022-01-25 10:32

以前的报表怎么办呢?要调吗?

朴老师 解答

2022-01-25 10:42

同学你好
不用
你按照这个分录之后出来的做

谦让的鞋垫 追问

2022-01-25 10:53

好的谢谢

朴老师 解答

2022-01-25 10:56

同学你好
满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
那就 借应交税费进项 借管理费用负数
2022-01-25 10:27:14
,冲减原来凭证,管理费用用以前年度损益调整,重新做一张正确凭证
2018-11-22 16:54:54
你好 是的 这样调整是正确的 
2022-03-23 09:04:23
您好 请问大概多少金额
2019-02-15 10:40:05
你是一般纳税人吗,如是,应该做如下分录 借管理费用,应交税费—待认证进项税额,贷方:其他应付款——发票未入。 本月进项认证后要做借方:应交税费—应交增值税-进项税额,贷应交税费-待认证进项税额。
2021-04-08 14:27:20
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