老师,另外我想请问一下,那个就是我2021年的那个费用票,现在不是马上要汇算清缴了吗?这个票我可不可以算到2022年里面的费用票啊
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于2022-02-26 15:15 发布 349次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-02-26 15:16
你好,不可以的,作为21年费用处理减少21年利润
相关问题讨论
您好,纳税调整表中,与收入无关的其他支出
2019-05-05 14:47:35
没有发票的成本 业务招待费等都需要调整 调了后交企业所得税 每年年初都需要对上年的所得税汇算清缴
2021-08-28 05:09:17
意思是税局不认可你们做费用,这个不让抵减企业所得税,这个需要纳税调增
2020-06-10 12:47:23
A107012表第35行“经限额调整后的其他相关费用”,根据研发活动分析汇总填报。如纳税人当年可享受研发费用加计扣除项目数量不止一个,需要按项目分别计算限额。此类费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。
2019-04-02 09:32:32
你好,按规定是不可以的,只可以做纳税调整的
2018-04-11 14:54:39
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