- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
您好 借:管理费用/销售费用 贷现金/银行存款。
2017-03-17 23:27:04
您好,收到专用发票时借管理费用,应交税费应交增值税,进项税额贷,银行存款等做进项转出时,借管理费用贷进项转出,
2020-08-03 10:03:06
你好,你的分录很正确的。
2019-10-17 10:46:13
你好!这个你按发票全额借管理费用-业务招待费等 贷现金等
2019-10-08 13:44:21
您好
可以直接这样写分录
借:管理费用-业务招待费
贷:银行存款
然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
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