一万元票面13个点的进项票能开9个点的票开多少钱 问
10000是含税的吗 是的话10000/1.13*13%/9%这个是9%不含税的 答
请问公司新招来一个人,要求税后工资是5万,那税前是 问
你好,每个月都要5万吧。 答
老师,税务局老师打电话来说我们出口企业单位的出 问
情况说明 尊敬的税务局老师: 您好! 针对贵局提出的关于我司出口收入与汇算清缴营业收入存在差异的问题,我司高度重视,并进行了认真核查。现将情况说明如下: 我司出口收入总额为2500万元,其中包含了部分预收款项及未结算的应收账款。这些款项尚未满足收入确认条件,因此未计入汇算清缴的营业收入中。具体来说,预收款项约300万元,未结算的应收账款约410万元,合计710万元。这部分款项待相关条件满足后,将按规定进行收入确认,并在后续的汇算清缴中体现。 我司一直严格遵守国家税收法规,确保财务数据的真实性、准确性。此次差异是由于收入确认时点不同所致,不存在任何逃税、漏税行为。我们将持续关注相关款项的结算情况,并及时向贵局报告。 感谢贵局的理解与支持,我们将继续加强财务管理,确保税务申报工作的规范性。 此致 敬礼! [公司名称] [日期] 答
我们收到业主打的工程款 开票给业主了 后头这笔 问
你好,是什么原因要给财政局?收的工程款为什么要给财政局? 答
我公司是养殖业,小规模,每个月在固定供应商处购买 问
你好,多开的部分你可以先挂在应付账款上面。 答
14年有些管理费用和待摊费用没做,当时是其他应付款,去年银行账户上已经付过这笔钱了,但是会计没有记账,今年怎样做账
答: 您好,今年记账时,借:其他应付款,贷:现金或者银行存款。
公司刚注册,银行账户里面没有钱,公司也没有备用金。筹建期购买东西的钱都是老板垫的。分录做借:管理费用贷:其他应付款-法人,等有钱了再还给老板可以吗
答: 可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师我们是民非企业,之前我把代发工资代缴纳社保的退失业险做成了借管理费用121.8,借业务活动成本200,贷:银行存款78.2,当时同事说不用退回,我想着管理费用也是非限定性净资产,忘了有其他收入,我们代发代缴是通过其他应付款科目核算的,我现在更正成这样的,麻烦你帮我看哈对不
答: 同学你好 你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
您好老师,本单位机器维修老板先垫付。银行回到收到之后 分录:借:其他应付款-老板 贷:银行存款, 后期来发票 借:管理费用 贷:其他应付款款 这样做分录可以吗。
老师,快递费怎么做分录?一、1、计提时:借:管理费用-快递费 贷:其他应付款-快递费 2、交费后:借:其他应付款-快递费 贷:银行存款 二、还是直接交费后:借:管理费用-快递费 贷:银行存款
老师好 请问股东借款给公司怎么做账,借款时,借:银行存款,贷:其他应付款;支出使用时,借:管理费用,贷:银行存款;还款时,借:其他应付款,贷:银行存款
收到退回2016年江海堤防工程维护管理费,当时计提时:借:管理费用,贷:其他应付款-应交江海堤防工程维护管理费,借:其他应付款-应交江海堤防工程维护管理费,贷:银行存款 现在退回,如何做分录
小火柴 追问
2017-03-23 11:59
吴月柳 解答
2017-03-23 11:08
吴月柳 解答
2017-03-23 11:16
吴月柳 解答
2017-03-23 12:38