单位建立一个污水池(不动产) 合同含税价格:43万 已经预付36万 借:应付账款 --污水池预付款36万 贷:银行存款 36万 现在收到发票35万元 借:在建工程 299145.29 应交税费-增值税-进项30512.82 贷:应付账款 35万 其他应收款--增值税-待抵扣增值税进项税额 20341.88 因为现在不动产当月抵税只能抵扣60% 40%第十三个月在进行抵扣 这样的分录对吗
杜鑫
于2017-03-27 13:54 发布 838次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-03-27 14:01
谢谢老师 是不是在建工程转入固定资产后次月在计提折旧 还有一个问题 我们因为污水池购买了一批电缆 20000元 是否也应计入在建工程 最后一次转入固定资产 还有在建立污水池里还购买了一些小的零件费用(可以提供增值税普通发票)是否也要计入在建工程
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您好!例如,公司购入不动产或购进物资用于在建工程,取得发票并经税务认证,会计处理为
借:固定资产/在建工程 (发票注明的不含税价)
应交税费——应交增值税(进项税额)(按发票注明税款的60%入账)
——待抵扣进项税额 (按发票注明税款的40%入账)
贷:银行存款/应付票据/应付账款
2017-03-27 13:55:47
借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出就可以了
你的进项、销项每个月结转到未交增值税里面吗?
2022-05-11 13:46:50
你好,是发票开具错误需要退回重开,但是货物没有退回的意思?
2019-06-13 09:05:57
您好!您这个不建议这样做
收到发票的时候借:预付账款房租4000 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款-房租。这样更好。
2016-10-30 13:30:21
你好 是的 是这样做分录的。
2019-11-19 10:02:04
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2017-03-27 13:55
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