你好 我按照进项销项税算出交增值税2500 可是申报填表时 由于小数点问题 实际交了2500.03 我之前转出增值税凭证是 借 转出未交增值税2500 贷 未交增值税2500 现在多交了0.03 调整凭证怎么做呢
欣欣子
于2022-03-08 11:16 发布 676次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
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都可以的,看你进项销项是年末结转还是月末结转
2019-02-18 17:35:39

需要按上面那个步骤做,财会2016.22
2019-08-13 11:05:36

你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03

你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15

你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
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