- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好!没有规定一定要通过应付职工薪酬。
2016-05-12 10:35:57
你好!借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 支付的时候借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:现金
2017-03-06 10:52:39
您好,借,应付职工薪酬-职工福利费-药费,贷,其他应付款-往来单位,然后期末结转,借,管理费用-职工薪酬-福利费-药费,贷,应付职工薪酬-职工福利费-药费
2018-08-11 15:52:28
您好!不是。这样的话,你又计入到本月的工资了。
2017-04-12 17:27:46
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
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