请问我们2022.31-2023.2.28的房租费,房东一下子给全开了,那我在收到发票的时候怎么做账?借:预付账款 贷:银行存款 然后每个月 借:管理费用 贷:预付账款,那我以后在2023年分摊的时候,我没有发票,怎么办?摘要栏怎么写?
水中的小鸟
于2022-04-04 10:26 发布 517次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好!是的。做这2笔分录就可以了
2020-01-02 10:15:05
您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
你好
最后一个分录金额是1000
还是按月分摊
2020-07-30 23:50:37
您好!后面的方法更好一点。
2016-04-07 10:49:13
是的,你的账务处理是对的
2018-09-27 10:26:37
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