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程小猫
于2017-04-18 11:06 发布 1007次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2017-04-18 19:42
好滴谢谢老师!
程小猫 追问
2017-04-18 19:43
老师问想问一下 餐饮费用票抵所得税 怎么抵?到年底了怎么操作?
2017-04-19 09:03
课程里面有视频么老师?
张艳老师 解答
2017-04-18 11:24
销售金额设为X,进项金额设为Y (X-Y)*17%/y=0.38--1.2%(比率自己选定) 如果销售额已知,就可得出开进项票的金额。 建议:学习一下课堂中相关教学视频
2017-04-19 08:59
餐饮费作为招待费,按实际发生额的60%,做多不超过销售收入的5‰。在计算所得税时,要纳税调整的。
2017-04-19 09:51
你在主页上找一下2014年齐红老师,讲企业内外帐的一堂课里面有讲税负筹划的内容。 希望对你有帮助
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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程小猫 追问
2017-04-18 19:43
程小猫 追问
2017-04-19 09:03
张艳老师 解答
2017-04-18 11:24
张艳老师 解答
2017-04-19 08:59
张艳老师 解答
2017-04-19 09:51