上个月做凭证 借:应付工资 贷:其他应付款-公积金、社保 学校往来 其中有未发工资 但当时没有发现也做账了 这个月要怎么调整 还有计提工资的 计提工资和应付工资一张凭证 一起都冲吗?
欣欣子
于2022-05-10 15:41 发布 563次浏览
- 送心意
夏天老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
10月份发工资和缴纳社保和公积金时的会计分录怎么写
2017-10-31 19:11:20
同学你好
对的
这个一起冲就可以
2022-05-10 15:48:51
你好,这个月先冲减应付工资,再计提工资
2022-05-10 15:42:04
您列的分录不对的,我给您列一个完整的分录,您哪里不明白,我们再交流。
计提工资和社保时(公积金参照社保)
借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保)
贷:应付职工薪酬--工资/社保
实际发放工资时
借:应付职工薪酬--工资
贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
应交税费--应交个人所得税
银行存款
缴纳社保时
借:应付职工薪酬--社保
其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
贷:银行存款
2018-12-10 16:40:57
你好,按第一个有计提的入账
2016-07-26 09:40:44
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