送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-05-03 09:21

您好!不可以的。你要先向税局报告,然后登报,然后税局罚款,然后用复印件入账

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您好!不可以的。你要先向税局报告,然后登报,然后税局罚款,然后用复印件入账
2017-05-03 09:21:16
参考下这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280
2018-12-10 09:37:41
您好, 1、实际支付的金额ou 借:管理费用 贷:银行存款 2、按规定抵减应交增值税应纳税额时: 如为增值税一般纳税人的, 借:应交税费——应交增值税(减免税款); 贷:管理费用 如为小规模纳税人的, 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用。
2020-05-23 15:11:25
你好 没付款的记在其他应付款就可以
2020-05-26 11:01:12
你好! 可以的
2019-09-26 14:32:14
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