请问一下收到生育津贴怎么做会计分录? 问
同学,你好 这个钱要付给员工的吗? 借:银行存款 贷:其他应付款 答
附加税已经计提并扣税,符合六税两费政策,隔了几个 问
你好,这个你做红字冲减当时计提和缴税的凭证就可以了。 答
老师我问一下,手工账结转增值税 借:应交税费-应交 问
您好,这是和应交税费-应交增值税 齐平的二级科目,负债表列示的应交税费这个科目 答
采购商品无法取得发票,对方不开票,账怎么做 问
你好,你实际有支付了这个费用就正常入账,只是没有发票,不能税前扣除。 答
老师,我司销售合同中有明确货物金额,运费金额,服务 问
你好,你明确了不同的收费可以按照不同的收入开不同的税率的发票 答
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请问老师,借款时,借,其他应收款,贷,库存现金。报销时,借,管理费用,贷,其他应收款。是吗
答: 是的,是这样理解的,分录是正确的。
借库存现金500 管理费用2500 贷其他应收款3000,最下面的一个题 是这样做吗 差旅费为什么放在 贷其他应收款里 其他应收款不是借出去还要收回来的钱 差旅费时借出去还要收回来的钱吗
答: S拿钱的时候,借:其他应收款-S 3000 贷:库存现金 3000 S回来,拿着发票报销的时候,借:库存现金500 管理费用-差旅费 2500 贷:其他应收款-S 3000
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
如果股东前面借款,但是已经根据借条做:其他应收款-木木人 贷:库存现金 后面的话 他拿来发票做报销我们做 借:管理费用 贷:其他应收款 等退回多余借款的时候 我们做 借:库存现金 贷:其他应收款 这样子就平了。但是现在我们股东还没有退回来余款,他说我们不要体现要有借款这个凭据,老师我早已经入账了,但是现在要改的话要怎么改才没有记录呢
答: 之前的借款不做,你的现金账和实物不一致的,
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