麻烦仔细看看描述。这笔业务是这样的:公司买了一套设备,第一次入账的时候是挂在主营业务成本里,扣除的质保金1万元挂在 其他应付款里,当时入账的时候,对方已经开了全部货款的发票了。具体分录是:借 主营业务成本19万 进项税金3万 贷银行存款 21万 其他应付款 1 万。现在一年的质保期到了,供货商很奇怪的又开了一张质保金1万元的发票给公司。不知道原来已经开过发票勒,所以就把发票拿去认证了。那应该怎么做账务处理?
持之
于2017-05-10 16:27 发布 735次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
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你好,以前年度多入的成本,调整分录是
借:其他应付款,贷:工程施工
借:工程施工,贷:以前年度损益调整—主营业务成本
借:以前年度损益调整—主营业务成本 ,贷:利润分配——未分配利润
2021-04-07 22:10:43
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你好,以前年度多入的成本,调整分录是
借:其他应付款,贷:工程施工
借:工程施工,贷:以前年度损益调整—主营业务成本
借:以前年度损益调整—主营业务成本 ,贷:利润分配——未分配利润
2021-04-07 22:10:46
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你好,这个问题已回复过。
2017-05-13 22:02:01
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你好,在做一笔借银行存款贷主营业务收入分录就好已经给押金,说明所有权已经转移
2019-06-11 08:12:21
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你好,同学。
处理是可以的。
2020-04-23 11:13:24
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