有多年未提折旧的固定资产,现在报废,能不能在销固 问
同学,你好 未计提折旧,应该及时补折旧 答
请问下,公司经营地址变了,所归属的税务局改变了,但 问
你好,这个要问税务局,正常来说会有影响的。 答
老师好,请问残疾就业保障金怎么计算?公司没有按排 问
保障金年缴纳额 = (上年用人单位在职职工人数 × 所在地规定的安排残疾人就业比例 - 上年用人单位实际安排的残疾人就业人数) × 上年用人单位在职职工年平均工资 答
老师好,请问月工资都按30天计算,2025.3月有31天,有 问
您好,你们是节假日都是休息吗? 答
老师你好问题一:由于我们是小微企业的公司,业务量 问
同学,你好 1.可以做期初0.29 2.借:财务费用 3贷:银行存款 3 答

固定资产暂估入库问题?如果6月18日 固定资产入库 暂估入库 100万借:固定资产-XX 贷:应付账款-XX公司那么7月份 需要折旧借:管理费用 11万 贷:累计折旧 1万那么 8月份票到后 票上原值 80万我8月份 如何折旧 折旧多少?
答: 您好,调整暂估原值和多计提折旧
老师,请教下问题,5月份新进的固定资产,会计做账借固定资产2350,贷应付账款2350,同时做加速折旧,借管理费用2350,贷累计折旧2350,加速折旧无残值,这样做可以吗?加速折旧无残值有没有具体的文件?
答: 你金额只有2350,建议直接计入管理费用,不用通过固定资产,文件只是规定不超过500万的资产成本可以一次性税前扣除,但是账面你作为固定资产核算,还是要分期折旧的,没有一次性折旧的折旧方式
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,如果公司员工经申请同意未向公司借款,自己垫钱购买了电脑、材料以及其他发生的招待费差旅费油费快递费办公费等费用,在当月末拿着发票来报销,但当月因一定原因未能报销,决定下个月支付报销款,于是对这些未报销的所有款项在当月都统一挂账,计入应付账款-报销,并做以下分录对吗:借:固定资产/原材料/管理费用/销售费用等贷:应付账款-报销
答: 做其他应付款比较好,这个


lion 追问
2022-07-21 06:19
小林老师 解答
2022-07-21 06:40