申报增值税报表时,发票的销项税额与国税录入的有误差,我发票的销项税额为14351.27,申报表上为:14351.35,进项税额为:14000,这样计算增值税附加税以哪个为准?自己计算的为:351.27,国税下月实际扣款:351.35
申屠虹旭
于2017-06-06 18:00 发布 1367次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-06-06 18:02
计算增值税附加税的基数以申报表的为准?
相关问题讨论
你好,是的,是这样的
2023-07-05 11:46:00
是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
2018-11-15 09:38:52
您好
预缴增值税跟附加税后 是这样计算申报
2019-12-03 13:03:38
你好,你说的非常对的
2019-03-27 13:23:34
你好 按实缴的增值税数额计算附加税
2021-06-08 16:53:07
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王雁鸣老师 解答
2017-06-06 18:01
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