送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-09-07 15:02

你好,客户退款时,分录是, 借:银行存款, 贷:管理费用-办公费

碧蓝的萝莉 追问

2022-09-07 15:27

哦哦,好的,谢谢老师!

邹老师 解答

2022-09-07 15:29

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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相关问题讨论
借应付账款100(红字),贷管理费用-办公费100(放在借方红字)
2020-12-08 17:54:21
你好,客户退款时,分录是, 借:银行存款, 贷:管理费用-办公费
2022-09-07 15:02:38
你好,可以的,可以这么做的。
2021-10-10 21:17:39
你好,第一个分录修改一下,借应付账款暂估贷利润分配未分配利润42万,然后第二个分录,借利润分配未分配利润20万,贷银行存款20万 然后在纳税调整明细表30栏填写帐载金额22万 缴纳的所得税借利润分配未分配利润贷应交税费,企业所得税, 借应交税费企业所得税贷银行存款
2022-05-24 10:58:41
你好 可以的 到时你把发票附你们的管理费用-办公费里面去
2020-04-15 14:29:06
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精选问题
  • 老师, 请问前年的账做错了,现在应该怎么处理?

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    您好,这个的话是需要12月底把整年收入都确认完的,然后后期再冲销无票收入,这个

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