老师,先收到办公费用的普票,后付款,然后客户又退回付款,如下分录正确吗? 收到普票时: 借:管理费用-办公费 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 客户退款时: 借:银行存款 贷:应付账款
碧蓝的萝莉
于2022-09-07 15:02 发布 786次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-09-07 15:02
你好,客户退款时,分录是, 借:银行存款, 贷:管理费用-办公费
相关问题讨论

借应付账款100(红字),贷管理费用-办公费100(放在借方红字)
2020-12-08 17:54:21

你好,客户退款时,分录是, 借:银行存款, 贷:管理费用-办公费
2022-09-07 15:02:38

你好,可以的,可以这么做的。
2021-10-10 21:17:39

你好,第一个分录修改一下,借应付账款暂估贷利润分配未分配利润42万,然后第二个分录,借利润分配未分配利润20万,贷银行存款20万
然后在纳税调整明细表30栏填写帐载金额22万
缴纳的所得税借利润分配未分配利润贷应交税费,企业所得税,
借应交税费企业所得税贷银行存款
2022-05-24 10:58:41

你好 可以的 到时你把发票附你们的管理费用-办公费里面去
2020-04-15 14:29:06
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