- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,从题目所给信息,是不需要通过 应付账款 科目过渡的。
实际工作中,你可以这样处理。
2024-06-12 18:50:02

你没有付款,就是,借:管理费用 贷:其他应付款
如果付款了,就是贷:银行存款
2020-07-25 10:39:04

你好,可以的
一般以取得第一笔收入之前的期间为筹建期
2016-07-13 13:32:54

你好,预付账款这个科目是有的,你那样处理是对的,按照月份摊销
2019-11-03 17:13:18

借应付账款100(红字),贷管理费用-办公费100(放在借方红字)
2020-12-08 17:54:21
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