送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-05 16:10

你好,没有发放的体现在应付职工薪酬的期末余额1000就是了

usrrt 追问

2017-07-05 16:21

那比如可以做: 
计提时:借:管理费用   5000 
                     贷:应付职工薪酬    5000 
发放工资: 
                    借:应付职工薪酬   4000 
                        贷:应交税费-个人所得税  3.68 
                                其他应付款-社保费     377.3 
                                银行存款                  3619.02

邹老师 解答

2017-07-05 16:22

你好,可以这样处理

usrrt 追问

2017-07-05 16:22

谢谢老师

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相关问题讨论
你好,没有发放的体现在应付职工薪酬的期末余额1000就是了
2017-07-05 16:10:36
你好, 借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2022-01-13 22:21:20
您好 把9月份10天的工资计提在9月 写分录 借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资 借:应付只薪酬——工资 贷:银行存款
2019-09-09 13:15:54
借:其他应收款贷:银行存款;等工资发了有明细后:借:应付职工薪酬贷:其他应收款
2017-09-06 07:46:12
你好 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款—个人社保
2019-07-03 15:15:03
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