老师好,我公司记账时,没有计提工资和社保,都是按照 问
同学,你好 那你就填账上的金额,账载金额和实际发生金额一致,不需要修改 答
新公司这个月做的新办企业纳税人套餐服务,这个月 问
这个月办理的下一个月才申报,因为你的所属期是下一个月,具体的,你可以看一下你的所属期3月份在4月份申报。 本月申报上一个月的,本月申报的2月份。 答
老师,你好,双倍余额递减法下2023.11-2024.12月,计算 问
你好,正规的做法是应23.11-24.10,然后24.11-24.12这样计算 答
23年的利息支出按回单入帐了,发票25年才开具?如何 问
发票直接附23年凭证后面 答
老师,合伙企业,一共是有3个股东 但其中1个是公司,所 问
你好,你是社保生产经营所得还是哪一个? 答

是餐饮公司。就是在别人那租房子2000元一月,然后会来公司吃饭,吃饭一个月600元.然后我们还要付租1400给别人。借:管理费用-房租2000,贷:应收账款600 银行存款1400 。这样做对吗?理解不了这“应收账款”
答: 上述分录处理是正确的,需要发票做费用
直接核销法,如果收回坏账,借应收账款,贷:管理费用,银行存款收到核销的坏账怎么平账。
答: 借;银行存款 贷;应收账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问老师,19年有笔管理费用误记应收账款,今年该怎么调整,之前账务是借:应收账款——A1000,贷:银行存款1000,这1000应该入管理费用,设计到跨年通过年度损益调整的话怎么处理?
答: 金额太小了,直接更正为发现当年的管理费用就是了
宋老师,是不是,如果这个当做期初数时现在把这个月月末的现金存款余额,银行存款余额,库存,应收账款余额,应付账款余额,还有就是那些费用例如管理费用,整理好,
我们公司预收租户的电费,每月5号统一去电业局交电费。预收的分录:借:银行存款 贷:预收账款。交电费的时候,借:管理费用 贷:银行存款,这样对不对?如果对的话,“预收账款”科目怎么冲减?
员工a找公司预支了20000,公司其他应收账款-a记账20000,年末a员工结算工资45000元,会计直接做账,借管理费用-工人工资-a员工25000,贷银行存款25000要怎么调整应收的款


慧 追问
2017-07-13 21:51
李爱文老师 解答
2017-07-13 22:25
慧 追问
2017-07-13 22:34
李爱文老师 解答
2017-07-14 08:38