我们公司预收租户的电费,每月5号统一去电业局交电费。预收的分录:借:银行存款 贷:预收账款。交电费的时候,借:管理费用 贷:银行存款,这样对不对?如果对的话,“预收账款”科目怎么冲减?
蓝冰
于2018-03-20 13:02 发布 2361次浏览
- 送心意
阳老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,交电费时:借:管理费用 预收账款 贷:银行存款
2018-03-20 13:03:55
您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
上述分录处理是正确的,需要发票做费用
2017-07-13 21:32:26
借;银行存款 贷;应收账款
2016-05-09 21:33:58
洗车未付,贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税
付房租的分录正确
2018-09-02 20:23:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息