6月份应该抵扣的进项税额没有做待抵扣进项税,这个月收到进项税额发票之后怎么做会计处理?我6月份已经做账了,但是没有做进项税额转出我7月份收到发票了应该怎么办
夏筱涵
于2017-08-01 09:50 发布 1081次浏览
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李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
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直接收到进项税发票到税务验进项税发票,根据销项税额减进项税额进行缴纳增值税
2017-08-01 19:09:35
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因为什么原因转出来的?
2022-10-21 15:31:58
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认证时 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应交税费--应交增值税(待抵扣进项税)
转出时 借:管理费用/**费用 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2020-05-07 11:14:30
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你好同学,你先去一下税务局找专管说一下这种情况
一般是转入进项然后再申请退税》同学,我这么说你明白吗?懂了记得点结束并好评哟。
2019-05-25 17:29:22
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您好!第13个月,是不是把以前的待抵扣进项税额转出到做账那月的不动产进项税额这个是对的
而转入的进项税额是要不要计入当月的转入待抵扣进项税额这个没看懂。你转入了进项税额就可以抵扣了,抵扣不完的,留底。
2018-12-10 11:44:12
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